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英国VAT税号注册

英国VAT税号注册,英国VAT

 

 


一、英国VAT税号介绍


    VAT全称是VALUE ADDED TAX,这是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即是指货物售价的利润税。是欧盟的一种税制,自动附加在商务活动产生的费用当中。当货物进入英国(按欧盟法例)货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税(Import VAT),再按销售额交相应的销售税。
    跟国内增值税中,销项税可以用进项税抵扣是一个道理。
    VAT增值税有三种税率:20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务);5%的低税率(比如家庭用电或者天然气等);0%的税率(适用于极个别情况)
    目前亚马逊在欧洲共有5个国家站点,包括英国、德国、西班牙、法国和意大利,各个站点的VAT税点分别是20%、19%、21%、20%和22%。
    VAT销售增值税和进口税是两个独立缴纳的税项,在商品进口到英国海外仓时您缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT您也需要缴纳 (但货物销售后也可以退回进口税)。
    英国政府从2012年12月份针对所有跨境电商,无论销售金额多少,销售时货物所在地在英国的海外商家必须注册VAT,并上缴税后税, 货物若是从英国发出,也都必须申请VAT号码。
    如果您的产品使用英国本地仓储进行发货或FBA海外仓发货,就属于英国的VAT增值税应缴范畴,我们建议您尽早注册VAT号码并申报和缴纳税款,让您可以合法地使用英国本地仓储发货和销售。


二、注册英国VAT税号的好处


1、当进口税和销售税缴纳使用同个帐号时,进口增值税部分可以申报退回。增值税仅针对增值税部分缴纳,可降低成本;
2、进口清关使用自己的税号,有利于顺利进口清关,良好的货物记录可以有效地提升在海关的信誉;
3、符合欧盟委员会的规定,建立行业进入壁垒,使用海外仓提升曝光率,促进销售。


三、我应当缴纳英国VAT增值税吗?


VAT增值税(Value Added Tax)适用于使用海外仓储的卖家,因为其产品是从英国境内发货并完成交易的。即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司提供,也从未在英国当地开设办公室或者聘用当地员工。

发货方式

是否需缴纳英国VAT

英国仓储发货/FBA发货

中国/香港邮政小包

中国/香港邮政小包发货,一年累计销售额超过8万英镑

 

 

针对一些刚起步的eBay和Amazon小商家和个人提供英国VAT和EORI注册服务。个人或中国公司/英国公司均可注册,特别是进驻亚马逊欧洲站点市场,后期一定需要开通VAT税号。


四、英国VAT申请流程和程序:


1、签订委托服务协议书和填写注册申请表格;
2、提交公司或个人证件材料及申请表格:个人身份证或护照扫描件、营业执照扫描件,其它地址证明材料(详情请见备忘清单);
3、开始申请,申请时间视乎提交的材料和英国税局的效率,一般是2-3周左右;
4、HMRC接到申请文件之后反馈Reference NO.(受理号);
5、HMRC 审批:资料提交给HMRC后,可能需配合提交额外信息。比如提供银行账号、网站、销售产品等;
6、获得VAT证书文件及EORI号。


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